审计办
一、机构编制编制3个,设主任1名,工作人员2名。
二、机构职能:财务内部审计:对开发区管委会和集团公司各单位开展财务审计,审计内容包括但不限于财务状况、经营状况和资金收支,对法律法规和单位各项制度的执行情况等;组织实施投资监理、工程审价及平台的搭建工作;牵头对接外部各项审计,如审计局经济责任审计、国资委各项审计及会计师事务所年报审计;协助配合各项财务检查等。
三、岗位职责
1、建立审计规则,制定审计计划及方案,带队开展财务审计,建立造价咨询机构监督考核机制,对外联络审计局、会计师事务所等相关部门;
2、负责对管委会和集团公司开展财务审计和对接外部各项审计工作,并对协助经办工程审价等工作;
3、委托管理造价咨询机构开展工作,协调施工方与审价机构对接,并协助经办财务内审等工作。